Mudanças entre as edições de "GPS:Gera Contas a Receber (AMS)"
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+ | Caso a sua operadora tenha PATROCINADORAS, utlize o outro programa de gera contas a receber, o qual gera contas a receber para as empresas. | ||
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+ | Ao selecionar o grupo de guias, o sistema irá somar todos os valores a receber de um determinado associado titular e criar um título a receber para esse titular. | ||
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+ | Após criar o título, o sistema irá colocar no NROGCRREC contido nos ITENS DA GUIA o número do título gerado, ou seja, o sistema prende o item da guia a um título. | ||
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+ | Este programa não considerará na soma, os itens da guia que já possuírem o NROGCRREC preenchido. Com isso, o sistema não permite que o mesmo item da guia seja recebido duas vezes. | ||
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+ | Ao apagar um titulo gerado por este programa, o sistema irá zerar o NROGCRREC dos itens da guia. | ||
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+ | Somente o SUperusuario GPS pode apagar um item de guia que esteja vinculado a um título a receber. | ||
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+ | Este programa não gera boletos, apenas cria o título a receber, o qual será o instrumento de cobrança. | ||
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− | Nesta opção o usuário define os filtros a serem utilizados para a geração de | + | Nesta opção o usuário define os filtros a serem utilizados para a geração de títulos a receber. |
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+ | Como o sistema não gera um título a receber para um item já cobrado, recomendamos que a data de referência seja de 01/01/1900 até a data de referência final do período a ser gerado. | ||
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+ | O motivo de começar em 01/01/1900 é que caso tenha algum item de guia, que por quaisquer motivos, não tenha sido cobrado anteriormente, o mesmo será cobrado nessa nova fatura. | ||
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+ | Por exemplo, no caso de compensa reembolso, quando o usuário no mês passado teve um reembolso de 1000,00 e uma mensalidade de 800, com isso o sistema não gerou a cobrança devido a Operadora estar devendo para ele R$200,00, mas nesse mês ele não teve reembolso, e teve a mensalidade de 800,00. Com isso, ao colocar a data de 01/01/1900 o sistema irá encontrar esses dois lançamentos e fará os devidos ajustes no título a receber do mês, com isso, o sistema irá calcular os 1000 de reembolso + 800 de mensalidade do mês passado + 800 de mensalidade deste mês e irá gerar um tilulo a receber de 600,00 (800 + 800 - 1000 = 600) | ||
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+ | Mas ATENÇÃO para as implicações do DMED quanto ao reembolso, pois, em função do DMED, a prática de compensar reembolso não pode ser utilizada. | ||
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+ | Se a sua operadora tem que gerar o DMED, NÃO COMPENSE O REEMBOLSO. Gere o contas a pagar para o associado com o REEMBOLSO e gere o contas a receber do que tem pra receber do associado. ou seja, crie um titulo a pagar e um título a receber para o associado, e depois pode usar a opção de baixa por compensação antes de emitir o boleto. | ||
==Vencimento== | ==Vencimento== | ||
− | Informe a data de vencimento do titulo. | + | Informe a data de vencimento do titulo. |
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+ | Caso a opção usa dia de vencimento do cadastro estiver marcada, caso o titular tenha um dia de vencimento da sua fatura especificado no seu cadastro, o sistema, ao gerar o titulo a receber, irá substituir o dia da data de vencimento especificada neste campo pelo dia de vencimento especificado no cadastro do titular. Caso não tenha, o sistema manterá a data de vencimento especificada. | ||
==Emissão== | ==Emissão== | ||
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==Tipo Título== | ==Tipo Título== | ||
− | Para gerar recebimento de mensalidades, | + | Para gerar recebimento de mensalidades, pode-se manter o tipo de titulo "GPS" |
==Forma Pgto== | ==Forma Pgto== | ||
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+ | Se necessário informar, preencha este campo "tipo de pagamento", porem não serve para filtrar, apenas informativo. Se não informar, o sistema irá colocar a forma de pagamento que está cadastrada nos dados do associado, aba Financeiro => Pagamento. | ||
==Conta Reduzido== | ==Conta Reduzido== | ||
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+ | Se necessário, selecione uma conta reduzido. Tendo dúvidas sobre este campo consulte o manual do FIN. | ||
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+ | [[http://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=Cadastra_Contas_(3003) Manual conta Reduzido]] | ||
==Centro Custo== | ==Centro Custo== | ||
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+ | Se necessário, selecione um centro de Custo. Tendo dúvidas sobre este campo consulte o manual do FIN. | ||
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+ | [[http://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=FIN:Cadastra_Centro_de_Custo MANUAL FIN]] | ||
==Observação== | ==Observação== | ||
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+ | Campo editável pelo usuário. | ||
==Valor Mínimo== | ==Valor Mínimo== | ||
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+ | Usar este campo apenas nos casos em que a empresa gere mensalidades a partir de um valor X. Caso contrario deixe como esta. | ||
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+ | ==Mês/Ano Reajuste== | ||
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+ | Usar este campo apenas quando tiver reajuste do valor do plano, para que o valor saia com o valor reajustado a partir daquele mês onde foi feito o reajuste e para fins de que saia a mensagem de reajuste no boleto. | ||
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+ | ==Inclui Valores Negativos== | ||
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+ | Campo selecionável. Se marcado, ao gerar o titulo irá considerar as pendencias do beneficiário. Ex: Coparticipação. | ||
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+ | ==Compensa Reembolso== | ||
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+ | Campo selecionável. Se marcado, ao gerar o titulo irá considerar as guias tipo "R" cadastradas no sistema para os referidos beneficiários. | ||
+ | Quando for compensado, o sistema irá somar os valores da guia a receber do associado e deduzir do valor a reembolsar, gerando um titulo a receber só com a diferença. | ||
+ | Caso o valor a reembolsar seja maior do que o valor a receber o sistema não gerará o título ou gerará um título a pagar caso o flag “inclui valores negativos” esteja marcado na geração dos títulos a receber. | ||
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+ | ==Calcula Impostos== | ||
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+ | Esta flag ao estar selecionada irá calcular impostos referentes ao titulo | ||
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+ | ==Usa dia de Vencto do Cadastro== | ||
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+ | Ao selecionar esta flag o DIA do vencimento do título será aquele que estiver especificado no cadastro financeiro do beneficiário. | ||
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+ | == AVISO IMPORTANTE SOBRE DMED E REEMBOLSO == | ||
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+ | :Em função da existência de guias de reembolso, e, de que para o DMED é necessário informar o prestador que recebeu o pagamento do associado, bem como o valor reembolsado ao associado, faz-se necessário preencher o contratado executante da guia com o código do prestador do recibo. | ||
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+ | :Com isso, ao gerar o DMED o sistema poderá criar o registro do valor pago, com as informações exigidas pela Receita Federal, a respeito do Prestador, as quais são CNPJ ou CPF, NOME DO PRESTADOR e o valor reembolsado ao associado. | ||
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+ | :Esse reembolso pode ser compensado internamente no título ou gerado um titulo a pagar para o associado do plano. | ||
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+ | :Quando for compensado, o sistema irá somar os valores da guia a receber do associado e deduzir do valor a reembolsar, gerando um titulo a receber só com a diferença. | ||
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+ | :Caso o valor a reembolsar seja maior do que o valor a receber o sistema não gerará o título ou gerará um título a pagar caso o flag “inclui valores negativos” esteja marcado na geração dos títulos a receber. | ||
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+ | :Para o DMED é necessário informar o recebimento e o reembolsado de cada Associado titular ou dependente.Como também na questão do reembolso é necessário informar o nome, cpf ou cnpj e valor reembolsado ao associado, de cada prestador informado no recibo que originou o reembolso, por titular ou dependente. | ||
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+ | :As declarações de Imposto de Renda, emitidas em relatórios pelo sistema ou disponíveis para o Associado, via internet, devem considerar a data do PAGAMENTO e não a data do VENCIMENTO DO TÍTULO. Com isso, pode-se ter um titulo vencido em dezembro e pago em janeiro, razão pela qual, esse título só estará no DMED e na declaração do ano seguinte, e não no ano do vencimento. | ||
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+ | :Com relação aos títulos que estão relacionados ao DMED e as Declarações de Imposto de Renda, é bom atentar que duas questões interferem na sua seleção. | ||
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+ | :O TIPO DO TÍTULO e o TIPO DE BAIXA que podem participar do IR. | ||
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+ | :Se o Tipo do Título ou o tipo de baixa não estiverem parametrizados corretamente, essas informações não serão selecionadas para efeito de IR. | ||
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+ | :Isso é comum nos títulos refinanciados, onde o título original é baixado com baixa do tipo refinanciamento (que não participa do IR) para criação e o TIPO DE BAIXA. | ||
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+ | :No caso de títulos refinanciados, como as guias que nos informam o DMED estão presas ao título original, a partir da versão 5140, foi adicionado um campo interno que liga os títulos financiados ao seu título original. | ||
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+ | :Com isso as parcelas pagas também serão rateadas de forma proporcional ao somatório das guias. | ||
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+ | :Por exemplo: | ||
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+ | :::Guia do Titular a receber...... 400,00 (66,66%) | ||
+ | :::Guia do Dependente ............ 200,00 (33.33%) | ||
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+ | :::'''Total a receber....................... 600,00 (100%)''' | ||
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+ | :Caso esse titulo a receber tenha sido refinanciado em 10 parcelas, a declaração do IR e o DMED, apresentarão nesse caso o valor de 60,00 (referente a cada parcela), mas distribuído da seguinte forma: | ||
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+ | :::Guia do Titular a receber...... 40,00 (66,66%) | ||
+ | :::Guia do Dependente ............ 20,00 (33.33%) | ||
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+ | :::'''Total a receber....................... 60,00 (100%)''' | ||
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+ | :Ou seja, o rateio das guias seguem a mesma proporção do valor pago. | ||
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+ | :Esse percentual deve ser apurado tanto para o valor a receber quanto para o valor a reembolsar, levando-se em conta, a possibilidade da existência de mais de um prestador a reembolsar, onde os mesmos deverão também ser rateados. |
Edição atual tal como às 14h49min de 9 de julho de 2025
Este programa permite criar um título a receber para os associados titulares, que NÃO ESTÃO COM A OPÇÃO AGRUPA MASTER MARCADA.
Ou seja, este programa gera apenas os títulos a receber para os titulares.
Caso a sua operadora tenha PATROCINADORAS, utlize o outro programa de gera contas a receber, o qual gera contas a receber para as empresas.
Ao selecionar o grupo de guias, o sistema irá somar todos os valores a receber de um determinado associado titular e criar um título a receber para esse titular.
Após criar o título, o sistema irá colocar no NROGCRREC contido nos ITENS DA GUIA o número do título gerado, ou seja, o sistema prende o item da guia a um título.
Este programa não considerará na soma, os itens da guia que já possuírem o NROGCRREC preenchido. Com isso, o sistema não permite que o mesmo item da guia seja recebido duas vezes.
Ao apagar um titulo gerado por este programa, o sistema irá zerar o NROGCRREC dos itens da guia.
Somente o SUperusuario GPS pode apagar um item de guia que esteja vinculado a um título a receber.
Este programa não gera boletos, apenas cria o título a receber, o qual será o instrumento de cobrança.
Índice
Selecionar
Nesta opção o usuário define os filtros a serem utilizados para a geração de títulos a receber.
Como por exemplo: Selecionar a data de referência, um plano em especifico, alguns associados, entre outras funções.
Como o sistema não gera um título a receber para um item já cobrado, recomendamos que a data de referência seja de 01/01/1900 até a data de referência final do período a ser gerado.
O motivo de começar em 01/01/1900 é que caso tenha algum item de guia, que por quaisquer motivos, não tenha sido cobrado anteriormente, o mesmo será cobrado nessa nova fatura.
Por exemplo, no caso de compensa reembolso, quando o usuário no mês passado teve um reembolso de 1000,00 e uma mensalidade de 800, com isso o sistema não gerou a cobrança devido a Operadora estar devendo para ele R$200,00, mas nesse mês ele não teve reembolso, e teve a mensalidade de 800,00. Com isso, ao colocar a data de 01/01/1900 o sistema irá encontrar esses dois lançamentos e fará os devidos ajustes no título a receber do mês, com isso, o sistema irá calcular os 1000 de reembolso + 800 de mensalidade do mês passado + 800 de mensalidade deste mês e irá gerar um tilulo a receber de 600,00 (800 + 800 - 1000 = 600)
Mas ATENÇÃO para as implicações do DMED quanto ao reembolso, pois, em função do DMED, a prática de compensar reembolso não pode ser utilizada.
Se a sua operadora tem que gerar o DMED, NÃO COMPENSE O REEMBOLSO. Gere o contas a pagar para o associado com o REEMBOLSO e gere o contas a receber do que tem pra receber do associado. ou seja, crie um titulo a pagar e um título a receber para o associado, e depois pode usar a opção de baixa por compensação antes de emitir o boleto.
Vencimento
Informe a data de vencimento do titulo.
Caso a opção usa dia de vencimento do cadastro estiver marcada, caso o titular tenha um dia de vencimento da sua fatura especificado no seu cadastro, o sistema, ao gerar o titulo a receber, irá substituir o dia da data de vencimento especificada neste campo pelo dia de vencimento especificado no cadastro do titular. Caso não tenha, o sistema manterá a data de vencimento especificada.
Emissão
Por padrão o sistema informa o dia da em que a operação esta sendo feito, porem, pode-se alterar.
Tipo Título
Para gerar recebimento de mensalidades, pode-se manter o tipo de titulo "GPS"
Forma Pgto
Se necessário informar, preencha este campo "tipo de pagamento", porem não serve para filtrar, apenas informativo. Se não informar, o sistema irá colocar a forma de pagamento que está cadastrada nos dados do associado, aba Financeiro => Pagamento.
Conta Reduzido
Se necessário, selecione uma conta reduzido. Tendo dúvidas sobre este campo consulte o manual do FIN.
Centro Custo
Se necessário, selecione um centro de Custo. Tendo dúvidas sobre este campo consulte o manual do FIN.
Observação
Campo editável pelo usuário.
Valor Mínimo
Usar este campo apenas nos casos em que a empresa gere mensalidades a partir de um valor X. Caso contrario deixe como esta.
Mês/Ano Reajuste
Usar este campo apenas quando tiver reajuste do valor do plano, para que o valor saia com o valor reajustado a partir daquele mês onde foi feito o reajuste e para fins de que saia a mensagem de reajuste no boleto.
Inclui Valores Negativos
Campo selecionável. Se marcado, ao gerar o titulo irá considerar as pendencias do beneficiário. Ex: Coparticipação.
Compensa Reembolso
Campo selecionável. Se marcado, ao gerar o titulo irá considerar as guias tipo "R" cadastradas no sistema para os referidos beneficiários. Quando for compensado, o sistema irá somar os valores da guia a receber do associado e deduzir do valor a reembolsar, gerando um titulo a receber só com a diferença. Caso o valor a reembolsar seja maior do que o valor a receber o sistema não gerará o título ou gerará um título a pagar caso o flag “inclui valores negativos” esteja marcado na geração dos títulos a receber.
Calcula Impostos
Esta flag ao estar selecionada irá calcular impostos referentes ao titulo
Usa dia de Vencto do Cadastro
Ao selecionar esta flag o DIA do vencimento do título será aquele que estiver especificado no cadastro financeiro do beneficiário.
AVISO IMPORTANTE SOBRE DMED E REEMBOLSO
- Em função da existência de guias de reembolso, e, de que para o DMED é necessário informar o prestador que recebeu o pagamento do associado, bem como o valor reembolsado ao associado, faz-se necessário preencher o contratado executante da guia com o código do prestador do recibo.
- Com isso, ao gerar o DMED o sistema poderá criar o registro do valor pago, com as informações exigidas pela Receita Federal, a respeito do Prestador, as quais são CNPJ ou CPF, NOME DO PRESTADOR e o valor reembolsado ao associado.
- Esse reembolso pode ser compensado internamente no título ou gerado um titulo a pagar para o associado do plano.
- Quando for compensado, o sistema irá somar os valores da guia a receber do associado e deduzir do valor a reembolsar, gerando um titulo a receber só com a diferença.
- Caso o valor a reembolsar seja maior do que o valor a receber o sistema não gerará o título ou gerará um título a pagar caso o flag “inclui valores negativos” esteja marcado na geração dos títulos a receber.
- Para o DMED é necessário informar o recebimento e o reembolsado de cada Associado titular ou dependente.Como também na questão do reembolso é necessário informar o nome, cpf ou cnpj e valor reembolsado ao associado, de cada prestador informado no recibo que originou o reembolso, por titular ou dependente.
- As declarações de Imposto de Renda, emitidas em relatórios pelo sistema ou disponíveis para o Associado, via internet, devem considerar a data do PAGAMENTO e não a data do VENCIMENTO DO TÍTULO. Com isso, pode-se ter um titulo vencido em dezembro e pago em janeiro, razão pela qual, esse título só estará no DMED e na declaração do ano seguinte, e não no ano do vencimento.
- Com relação aos títulos que estão relacionados ao DMED e as Declarações de Imposto de Renda, é bom atentar que duas questões interferem na sua seleção.
- O TIPO DO TÍTULO e o TIPO DE BAIXA que podem participar do IR.
- Se o Tipo do Título ou o tipo de baixa não estiverem parametrizados corretamente, essas informações não serão selecionadas para efeito de IR.
- Isso é comum nos títulos refinanciados, onde o título original é baixado com baixa do tipo refinanciamento (que não participa do IR) para criação e o TIPO DE BAIXA.
- No caso de títulos refinanciados, como as guias que nos informam o DMED estão presas ao título original, a partir da versão 5140, foi adicionado um campo interno que liga os títulos financiados ao seu título original.
- Com isso as parcelas pagas também serão rateadas de forma proporcional ao somatório das guias.
- Por exemplo:
- Guia do Titular a receber...... 400,00 (66,66%)
- Guia do Dependente ............ 200,00 (33.33%)
- Total a receber....................... 600,00 (100%)
- Caso esse titulo a receber tenha sido refinanciado em 10 parcelas, a declaração do IR e o DMED, apresentarão nesse caso o valor de 60,00 (referente a cada parcela), mas distribuído da seguinte forma:
- Guia do Titular a receber...... 40,00 (66,66%)
- Guia do Dependente ............ 20,00 (33.33%)
- Total a receber....................... 60,00 (100%)
- Ou seja, o rateio das guias seguem a mesma proporção do valor pago.
- Esse percentual deve ser apurado tanto para o valor a receber quanto para o valor a reembolsar, levando-se em conta, a possibilidade da existência de mais de um prestador a reembolsar, onde os mesmos deverão também ser rateados.